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公司抵賬使用過(guò)的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對(duì)方也不要票,我們我沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在計(jì)提銷項(xiàng)稅是按3計(jì)提還是按減征2計(jì)提,如果按3計(jì)提,我們還有進(jìn)項(xiàng)留底,申報(bào)的時(shí)候是2,多余的1我要怎么處理,是不是把1的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)沖會(huì),在做營(yíng)業(yè)外收入

2021-12-28 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 10:41

你好,計(jì)提是3%,申報(bào)的時(shí)候是減免1,多出來(lái)的1,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶5602 追問(wèn) 2021-12-28 11:50

老師,還有個(gè)問(wèn)題就是我的這個(gè)車是2015年買的,有個(gè)政策就是2013年8.1之前和之后的政策

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齊紅老師 解答 2021-12-28 11:56

2015年以后買的,沒(méi)有抵扣過(guò)政策,參考下面這個(gè)文件:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第36號(hào))規(guī)定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)(進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣),可按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時(shí)不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶5602 追問(wèn) 2021-12-28 12:53

那老師,我現(xiàn)在按簡(jiǎn)易3-2的政策,我公司有大額的進(jìn)項(xiàng),可不可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-12-28 13:06

申報(bào)時(shí),簡(jiǎn)易3-2的也屬于銷項(xiàng)稅額,當(dāng)月計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶5602 追問(wèn) 2021-12-28 13:07

我剛問(wèn)了問(wèn),說(shuō)是簡(jiǎn)易征收不能抵扣銷項(xiàng),我就不知道到底怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-12-28 13:16

是指同一個(gè)產(chǎn)品,當(dāng)初是簡(jiǎn)易征收納稅的,不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。

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你好,計(jì)提是3%,申報(bào)的時(shí)候是減免1,多出來(lái)的1,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-28
你好,同學(xué)。 如果是一般納稅人銷售按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓才適用3%征收率減按2%征收增值稅。(2009.1.1前取得) 2009.1.1后取得的,銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1%2B13%)*13%
2021-12-28
您好咱正常做的話就直接可以再轉(zhuǎn)進(jìn)去的,你按照實(shí)際的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)進(jìn)去就行。
2022-10-26
你這不是做的是平的嗎
2022-07-05
你好? 1.? ? ? 注銷之前都需要那月折舊的? ;需要的 2.? ? ? ? 做報(bào)廢;借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn); 借 營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理? ?3.? 需要報(bào)稅的??
2021-12-23
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