你好,計提是3%,申報的時候是減免1,多出來的1,計入營業(yè)外收入
公司之前沒有賬,現(xiàn)在盤點建賬,固定資產(chǎn)已經(jīng)使用好多年了而且沒有發(fā)票,也沒給報銷,老板自己出錢,問題1老板如果現(xiàn)在要報銷的話還可以報嗎?是不是得讓他把發(fā)票開過來?開票金額按原價開? 問題2 如果報銷后我是不是得按原值進(jìn)行入賬?
老師好,我單位是小規(guī)模,12月要注銷,有幾個問題需要咨詢:1、本月注銷的話,還需不需要計提折舊;2、固定資產(chǎn)賬面剩下2萬多,沒有人要,賣不了,賬務(wù)處理怎么做?3、第四季度的增值稅我已經(jīng)按營業(yè)收入申報過了,固定資產(chǎn)還需不需要申報交稅?怎么操作?
老師公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進(jìn)項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理
公司抵賬使用過的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是15年買的對方也不要票,我們我沒有開票,現(xiàn)在計提銷項稅是按3計提還是按減征2計提,如果按3計提,我們還有進(jìn)項留底,申報的時候是2,多余的1我要怎么處理,是不是把1的銷項負(fù)數(shù)沖會,在做營業(yè)外收入
老師我固定資產(chǎn)購進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)
汽車修理廠車主把修車費8000先墊付了,后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當(dāng)天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當(dāng)提報關(guān)出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
應(yīng)付債券-利息調(diào)整 借貸的 最終這個科目是怎么處理
新入行,會計用到的財務(wù)軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運輸費、安裝費計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
老師,還有個問題就是我的這個車是2015年買的,有個政策就是2013年8.1之前和之后的政策
2015年以后買的,沒有抵扣過政策,參考下面這個文件:根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于簡并增值稅征收率有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)規(guī)定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(進(jìn)項稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票。
那老師,我現(xiàn)在按簡易3-2的政策,我公司有大額的進(jìn)項,可不可以抵扣這個銷項
申報時,簡易3-2的也屬于銷項稅額,當(dāng)月計算時,銷項-進(jìn)項。
我剛問了問,說是簡易征收不能抵扣銷項,我就不知道到底怎么做了
是指同一個產(chǎn)品,當(dāng)初是簡易征收納稅的,不能再抵扣進(jìn)項稅了。