你好,?則該企業(yè)實際收到的金額為=100萬%2B11萬—100萬*1%=110萬 100萬%2B11萬是總的應(yīng)收賬款金額。 100萬*1%是因為20天內(nèi)付款,享受了不含稅金額1%的現(xiàn)金折扣的意思。
1.某企業(yè) 2019年 2月14日為甲公司提供運輸勞務(wù)并開具了運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收一取的運費為100萬元,增值稅為9萬元。為了提早收回勞務(wù)款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20,N/30(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。甲公司在 2019年2月28日支付了上述款項,則該企業(yè)實際收到的金額為( )萬元。A.111 B.109 C.108 D.109.89 2.事業(yè)單位在期末應(yīng)將財政撥款預(yù)算收入進行結(jié)轉(zhuǎn),涉及的會計科目是( ?。?A.非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) B.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) C.非財政撥款結(jié)余 D.財政撥款結(jié)余 3. A企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,購入甲材料600千克,每千克含稅單價為50元,發(fā)生運雜費2000元,運輸途中發(fā)生合理損耗10千克,入庫前發(fā)生挑選整理費用450元。另支付材料的保險費,200元、包裝物押金3000元。該批甲材料的實際單位成本為( )。 A.50 B.50.85 C.54 D.58.39
某企業(yè)2015年2月14日為甲公司提供運輸勞務(wù)開具的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 應(yīng)收取的運費為100萬元 增值稅11萬元 為了提早收回了勞務(wù)款 而在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為:2/10 1/20 n/30 (假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅) 甲公司在2015年2月28日支付上述款項 則該企業(yè)實際收到的金額為( )萬元。 A.111 B.110 C.109 D.109.89 需要答題解析
【單選題】某企業(yè)2019年5月14日為家公司提供運輸服務(wù)并開具了運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收取的運費為100萬元,增值稅為9萬元。為了盡早收回價款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。甲公司在2019年5月28日支付上述款項,則該企業(yè)實際收到的金額為()。
. 單選題 某企業(yè)在2019年10月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅稅額為2600元。企業(yè)為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。如果買方2019年10月14日付清貨款,該企業(yè)實際收款金額應(yīng)為( )元。 A 22374 B 22400 C 20600 D 22200
某企業(yè)在2022年10月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為15000元,增值稅額為1950元。企業(yè)為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。如買方在2022年10月16日付清貨款,該企業(yè)實際收款金額應(yīng)為()元。16511164001625016611
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
好的謝謝老師
不客氣,祝圣誕節(jié)快樂,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。