黃色預(yù)警就是說你這個發(fā)票存在異常。但是這個異常的話,也并不是說一定是你開票的這一邊,有的時候系統(tǒng)它監(jiān)控的異常,也可能會存在差異,如果說你這邊稅務(wù)局沒有異常,你可以把你稅務(wù)局的回復(fù)給那個對。
我們開出去的發(fā)票老是被說存在疑點是咋回事了?我們實際開票方,對方抵扣時候就抵扣不了,說我們有風(fēng)險,我們并沒有虛開呀!稅務(wù)局怎么判定的?是不系統(tǒng)有問題了
發(fā)票黃色預(yù)警是怎么回事?客戶反應(yīng)說我們開出去的發(fā)票有風(fēng)險,有的說是不能稅前扣除風(fēng)險,有的說是虛開發(fā)票風(fēng)險,問稅務(wù)局了 稅務(wù)局也說沒看出我們企業(yè)有什么異常,咋回事呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,5月份去稅務(wù)局給客戶代開了一張專票發(fā)票,客戶那兩聯(lián)客戶說丟了,怎么辦?客戶讓給他們復(fù)印,蓋上我們的章子給他,這樣可以嗎?我們有沒有什么風(fēng)險
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險,這個我需要怎么處理呢
你好,我們是全額撥款的事業(yè)單位,稅務(wù)局預(yù)警我們企業(yè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險,開票方作廢了60多張發(fā)票,但我們沒有做稅前扣除,這個要怎么處理
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
有沒有可能我們收入做了1.4個億 發(fā)票開了8000萬 我們發(fā)票開的太少的原因?qū)е碌模? 我們報稅是根據(jù)發(fā)貨報的。 有些開個個人的票一直沒開出來。稅是都報了
那么也有這種可能,你這種也是可以監(jiān)管出現(xiàn)異常的。
你直接你這邊稅務(wù)局查了,稅務(wù)局給你的回復(fù),你直接發(fā)給對方就行了。
我們稅務(wù)局專管員說沒有異常。需不需要聯(lián)系一下稅務(wù)局局長?問一下上面怎么監(jiān)控到的?
不然這樣有的客戶就不跟我們合作了,怕我們虛開
如果說你的管理人數(shù)沒有異常的話,你直接把你管理員就是說他的一個回復(fù)回復(fù)給你的客服就行了,因為你局長和管理都是在同一個系統(tǒng)里面。