同學(xué)你好 這個(gè)你問問稅局看下咋回事 都交稅了嗎
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開出的專票 對(duì)方說沒有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開么 還是在我們開票系統(tǒng)軟件里開呢
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對(duì)方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說是對(duì)方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
我們開出去的發(fā)票老是被說存在疑點(diǎn)是咋回事了?我們實(shí)際開票方,對(duì)方抵扣時(shí)候就抵扣不了,說我們有風(fēng)險(xiǎn),我們并沒有虛開呀!稅務(wù)局怎么判定的?是不系統(tǒng)有問題了
發(fā)票黃色預(yù)警是怎么回事?客戶反應(yīng)說我們開出去的發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn),有的說是不能稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),有的說是虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn),問稅務(wù)局了 稅務(wù)局也說沒看出我們企業(yè)有什么異常,咋回事呀
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問題,我這個(gè)公司收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,但是對(duì)方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風(fēng)險(xiǎn)納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說的把進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出,我們都沒抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
好,謝謝,有被查賬的可能嗎
有可能 是不是你們稅負(fù)率太低 了