你好 ; 個體戶是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開票的 。而且一般個體戶小規(guī)模的話 不超過45萬不用預(yù)繳的
請教老師,我們勞務(wù)公司百分之95的工人都是包工頭手下的,遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項目部,通過考勤造工資表母公司專戶代發(fā),為了規(guī)避農(nóng)民工財稅風(fēng)險,我們嘗試過讓包工頭代開經(jīng)營所得發(fā)票給我公司但幾乎沒人去開,我公司百分之90的項目是外地項目,核定了個稅,雖然外地個稅問題應(yīng)該是解決了,但剩下百分之10的項目工人也要有2000人左右,那么本地項目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決,由于工人流動性大,也不知具體多少人有農(nóng)保,加上本公司財務(wù)人力有限,如果全員扣繳農(nóng)民工個稅會計沒有動力去做,或者搜集農(nóng)保證明也搜不出,請教老師該怎么辦?如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務(wù),那么我們在本地和外地的項目是不是就不存在社保風(fēng)險了。
求救 ,業(yè)務(wù)情況如下:我公司分包到一工程項目,分包合同1000萬。項目所在地成都A區(qū),稅務(wù)局成都B區(qū)。根據(jù)2017年文件,大成都范圍內(nèi)的項目不需要開外經(jīng)證,我們只需要按收入在B區(qū)交稅即可。但是總包單位是重慶的,不屬于成都范圍,他們開具了外經(jīng)證在成都A區(qū),合同價是8000萬元,但是他們要求我們也在A區(qū)預(yù)交1000萬的稅,預(yù)交率2%。問題1.我們的稅管專員不同意我們預(yù)交在項目地2.總包單位說她實際只收了7000萬,又1000給我們了,所以這個1000萬預(yù)交需要我們承擔(dān)。
包工頭做我們外地項目,他說自己有個體戶,在我們機構(gòu)所在地,但是我們項目在另外的省市,個體戶可以給外地項目開勞務(wù)發(fā)票嗎?這樣的話對方是不是需要辦理外經(jīng)證?然后沒滿45萬,是不是不用去外地預(yù)交?
老師:你好!我司是個勞務(wù)公司,有三個異地項目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機構(gòu)所在地交的。其中有一個是本市跨區(qū),另外兩個是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個項目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個跨省的項目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個項目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動去預(yù)交就會涉及到補交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會不會發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點建議。本地跨區(qū)這個稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
我們是個建筑類型的企業(yè),有項目是外省的,需要做跨區(qū)交稅,因為有些地方是不能線上辦理的,我們就怕辦理的過程中需要線下處理,如果對方不需要發(fā)票,我們走未開票收入在當(dāng)?shù)亟欢惪梢詥??就是不在外地預(yù)繳這個操作了
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
個體戶比如在江西,項目在西安,江西的個體戶可以開票給我們嗎
你好 ;? 可以開票的。? 按照實際業(yè)務(wù)開??