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公司幾個月前開的一張票現(xiàn)在要紅沖,但是已經(jīng)收的款沒有退,請問分錄怎么做,如果直接借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入的負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款就會產(chǎn)生貸方余額,這樣要緊嗎,還是需要用別的分錄

2021-12-24 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 11:18

你好,不要緊,可以直接做負(fù)數(shù),后續(xù)再開發(fā)票,會是正數(shù),你這個 要是沒有提供服務(wù)或者是商品給對方 可以直接負(fù)數(shù)沖了,后續(xù)提供開發(fā)票再做收入就可以

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快賬用戶4738 追問 2021-12-24 11:22

上個月已經(jīng)收了款,做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,公司現(xiàn)在也沒說要不要退款或者重開發(fā)票,應(yīng)收賬款余額在貸方,這種需不需要轉(zhuǎn)出來

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齊紅老師 解答 2021-12-24 11:26

不需要轉(zhuǎn)出去,服務(wù)或者是商品提供給對方?jīng)],沒有不需要做別的處理,

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齊紅老師 解答 2021-12-24 11:26

要是提供話,需要做無票收入,借應(yīng)收? 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入,應(yīng)交增值稅

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你好,不要緊,可以直接做負(fù)數(shù),后續(xù)再開發(fā)票,會是正數(shù),你這個 要是沒有提供服務(wù)或者是商品給對方 可以直接負(fù)數(shù)沖了,后續(xù)提供開發(fā)票再做收入就可以
2021-12-24
同學(xué)你好,你的會計分錄是對。
2021-04-15
你好,另外的5050的差額部分,就不用管的。 (因為三個分錄之后,自然只有5050的應(yīng)收賬款了)
2024-07-19
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個為什么要紅沖。 是因為 取消了業(yè)務(wù) 了嗎還是開錯了發(fā)票 ???
2021-12-24
您好同學(xué),分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
2023-10-24
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