你好; 肯定要反映的。 這個(gè) 違反了合同了
老師好!我公司收了加盟商的一筆加盟費(fèi)3萬,當(dāng)時(shí)做了收入了,現(xiàn)在加盟商不做了,他跟老板協(xié)商了退這筆加盟費(fèi),現(xiàn)在這筆款付出去要怎么做???紅字沖減分錄嗎
老師好!我公司跟加盟商簽的合同里說了加盟費(fèi)是不退的,現(xiàn)在加盟商只做了一年不做了,跟經(jīng)理協(xié)商說退,這個(gè)經(jīng)理不是老板,但是老板授權(quán)他管理公司,請(qǐng)問我作為會(huì)計(jì)要向我的財(cái)務(wù)主管反應(yīng)這筆款嗎
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)中工程做了一半,然后工程沒成,現(xiàn)在想回款但是總包說只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同,但是現(xiàn)在這個(gè)跟總包合作的單位是開三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票給總包,這樣我們開九個(gè)點(diǎn)給這個(gè)勞務(wù)公司,勞務(wù)公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請(qǐng)問這種情況下我們公司如何處理比較好?
老師我現(xiàn)在有一個(gè)問題因?yàn)檫@個(gè)事情我們老板跟經(jīng)理都吵起來了,我是一個(gè)會(huì)計(jì)。我們老板有10個(gè)公司,我們財(cái)務(wù)總監(jiān)在其中一家公司簽訂勞動(dòng)合同。那這老板的10家公司在員工報(bào)銷款時(shí)他能都簽字嗎?我們財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)在不簽說我不是這個(gè)公司員工我不能簽字,這個(gè)怎么是合規(guī)的呢。我做3個(gè)公司賬合同在其中一家簽訂的那員工報(bào)銷時(shí)我怎么簽字呢
老師下午好!我公司現(xiàn)在有一個(gè)問題,我也問了兩個(gè)不同的老師,兩個(gè)老師的分析有點(diǎn)不同,想聽聽您的觀點(diǎn)!我公司是品牌餐飲行業(yè),有自己的食材供應(yīng)鏈,我公司經(jīng)理加盟開了一家店,他自己出了一個(gè)加盟開店的優(yōu)惠政策,就是只要員工加盟,就能享受前三月進(jìn)貨百分之五十的原材料返利優(yōu)惠活動(dòng),首先百分之五十公司是虧損的,實(shí)際上毛利只有百分之27,然后他還多采購,比實(shí)際銷售多采購將近20倍的貨來返利,請(qǐng)問老師,公司經(jīng)理這種行為算得上營私舞弊嗎?
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你??