你好,你們是轉(zhuǎn)包的嗎?還是說你們是掛靠?他是小規(guī)模,還是按簡易征收做的?你們是清包合同嗎?
各位老師好!我想請教一個(gè)問題,我們是勞務(wù)公司,有個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,是甲方代付勞務(wù)款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務(wù)分包合同,合同里面沒有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
建筑工程公司,簽了一個(gè)勞務(wù)分包的合同。建委規(guī)定勞務(wù)分包是不允許在專包的。但是,實(shí)際操作中,勞務(wù)分包也是專包的。這種情況,我們給甲方開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們轉(zhuǎn)包的那家公司給我們公司也是開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以做成本嗎?
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個(gè)農(nóng)民工專用戶,這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
老師,請問建筑行業(yè)中工程做了一半,然后工程沒成,現(xiàn)在想回款但是總包說只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同,但是現(xiàn)在這個(gè)跟總包合作的單位是開三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票給總包,這樣我們開九個(gè)點(diǎn)給這個(gè)勞務(wù)公司,勞務(wù)公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請問這種情況下我們公司如何處理比較好?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個(gè)項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個(gè)人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎?如果報(bào)這個(gè)個(gè)稅是不是跟平時(shí)的工資個(gè)稅不一樣的,要報(bào)勞務(wù)方面的個(gè)稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
不是轉(zhuǎn)包,就是本身合作的項(xiàng)目黃了,總包把項(xiàng)目給勞務(wù)公司做了。說是一般納稅人,如果他們開3個(gè)點(diǎn)應(yīng)該就是簡易征收了,這樣的話我們能否也按簡易征收開發(fā)票給他們?但是這樣我們預(yù)繳稅就要按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳了,這樣的話我們就不劃算了,這樣情況下,我們可以按不開票收款然后申報(bào)增值稅嗎?但是這樣的話我們按幾個(gè)點(diǎn)預(yù)繳呢?
你好,之前你們不是簽署了合同嗎?按原合同執(zhí)行付款就可以,說金的話是需要根據(jù)開票金額申報(bào)繳納的
老師沒有簽定合同
一般納稅人的話還是按百分之二或百分之三預(yù)交的,你們是簡易征收這樣的話回來就不用再交了