你好;不平的話 你看看其他的科目是不是忘記了還有余額沒有整理出來。 比如應(yīng)交稅費(fèi) 。實(shí)收資本。 固定資產(chǎn)這些明細(xì)? ?
公司中途在金蝶建內(nèi)賬,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)只有庫存商品金額,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款這三個金額,在啟用賬套時我應(yīng)該怎么平衡這個借貸關(guān)系?
餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項(xiàng)對應(yīng)的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠(yuǎn)沒盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫存商品、未分配利潤都有些不大合理吧
庫存現(xiàn)金期初余額0元,銀行存款科目借方余額900000元,應(yīng)付賬款余額50000元為上月所欠乙公司貸款,原材料期初借方余額200000元,的會計分錄怎么寫
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
實(shí)收資本沒寫,寫了實(shí)收資本后這個借方比貸方還多100多萬,這個公司前面一直都沒有建帳,這邊意思是只要期初的銀行和往來對就可以了,那這個怎么調(diào)成平的呢,謝謝
你好; 挨著去 調(diào)整? ?補(bǔ)做進(jìn)去。 你肯定還有其他科目的。? ??
你好,這個卡的點(diǎn)是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應(yīng)付賬款有數(shù)字,不知道要補(bǔ)哪些,怎么做
你好,這個卡的點(diǎn)是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應(yīng)付賬款有數(shù)字,不知道要補(bǔ)哪些,怎么做
?你好 ;? ? 沒有找到的 就計入利潤分配去平衡了。 到時? 在去找差異調(diào)整利潤分配?
你好,單位領(lǐng)導(dǎo)在收銀臺提取的備用金,是現(xiàn)金,分錄怎么做啊
?你好 ;? ?借庫存現(xiàn)金貸 銀行存款?
顧客退的餐具費(fèi)100,用現(xiàn)金退的,分錄怎么寫,謝謝
你好 ;? 你之前收餐具費(fèi)怎么做賬的??
你好,我們這邊是按結(jié)算方式做帳的,借應(yīng)收賬款微信,支付寶,貸主營業(yè)務(wù)收入,餐具,餐費(fèi)收入沒有分
?你好; 現(xiàn)在做? 沖收入分錄:借主營業(yè)務(wù)收入 ;貸庫存現(xiàn)金?