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餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平

餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平
2021-12-22 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 14:01

你好;不平的話 你看看其他的科目是不是忘記了還有余額沒有整理出來。 比如應(yīng)交稅費(fèi) 。實(shí)收資本。 固定資產(chǎn)這些明細(xì)? ?

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 14:19

實(shí)收資本沒寫,寫了實(shí)收資本后這個借方比貸方還多100多萬,這個公司前面一直都沒有建帳,這邊意思是只要期初的銀行和往來對就可以了,那這個怎么調(diào)成平的呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-22 14:22

你好; 挨著去 調(diào)整? ?補(bǔ)做進(jìn)去。 你肯定還有其他科目的。? ??

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 14:33

你好,這個卡的點(diǎn)是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應(yīng)付賬款有數(shù)字,不知道要補(bǔ)哪些,怎么做

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 14:36

你好,這個卡的點(diǎn)是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應(yīng)付賬款有數(shù)字,不知道要補(bǔ)哪些,怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-22 14:42

?你好 ;? ? 沒有找到的 就計入利潤分配去平衡了。 到時? 在去找差異調(diào)整利潤分配?

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 15:29

你好,單位領(lǐng)導(dǎo)在收銀臺提取的備用金,是現(xiàn)金,分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:32

?你好 ;? ?借庫存現(xiàn)金貸 銀行存款?

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 15:34

顧客退的餐具費(fèi)100,用現(xiàn)金退的,分錄怎么寫,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:39

你好 ;? 你之前收餐具費(fèi)怎么做賬的??

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快賬用戶3449 追問 2021-12-22 16:09

你好,我們這邊是按結(jié)算方式做帳的,借應(yīng)收賬款微信,支付寶,貸主營業(yè)務(wù)收入,餐具,餐費(fèi)收入沒有分

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齊紅老師 解答 2021-12-22 16:13

?你好; 現(xiàn)在做? 沖收入分錄:借主營業(yè)務(wù)收入 ;貸庫存現(xiàn)金?

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你好;不平的話 你看看其他的科目是不是忘記了還有余額沒有整理出來。 比如應(yīng)交稅費(fèi) 。實(shí)收資本。 固定資產(chǎn)這些明細(xì)? ?
2021-12-22
你好不平輸入未分配利潤下面就可
2021-04-08
你好,您的問題不完整,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒法寫分錄,只有余額
2022-12-10
您好,請問是需要咨詢什么呢
2022-12-22
學(xué)員你好,你的資料不完整
2022-12-22
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