你好,如果這都是食堂使用的話,應(yīng)該做到福利費(fèi)里面的, 這個(gè)是什么原因不允許抵扣的?
老師,公司購買的燃?xì)庠?,晾衣架?yīng)該計(jì)入什么科目呀?還有如果6月份認(rèn)證了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該抵扣的我們抵扣了賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那再申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表怎么填呀?
老師,有些發(fā)票我們沒有收到,我們賬上沒有入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,這個(gè)要怎么處理呀?申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?很久的發(fā)票了,找不到了。
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會兒都還不會認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕]得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會有余額。
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會有余額。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老板自己用的
在增值稅附表二里面有一個(gè)個(gè)人福利,在這里面填寫。
6月份認(rèn)證的,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出也可以是吧?
老師,公司購買的燃?xì)庠?,晾衣架都可以?jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師,公司購買的燃?xì)庠?,晾衣架?yīng)該計(jì)入什么科目呀?
對的是的,燃?xì)庠钸@個(gè)是哪里用的?晾衣架又是哪里用的?你們辦公能用得上這些嗎?
用不上的
這個(gè)實(shí)際是哪里用的,如果它是個(gè)人消費(fèi)的,也是在福利費(fèi)里面的。
還有公司買的洗衣機(jī),冰箱也是計(jì)入福利費(fèi)嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
不是個(gè)人消費(fèi)的是的,是這么做的,這個(gè)福利費(fèi)需要交個(gè)稅的。
個(gè)人消費(fèi)的是這么做的,能分到個(gè)人的福利費(fèi),需要合并到工資交個(gè)稅的。
什么意思?老師,我沒明白 是不是個(gè)人消費(fèi)和公司消費(fèi)都是計(jì)入福利費(fèi)?
你好,個(gè)人消費(fèi)的做到福利費(fèi)里面的能分到每個(gè)人是多少的,也就是他個(gè)人自己使用的,這種情況下他需要交個(gè)稅。
那公司消費(fèi)的呢
公司消費(fèi)的用在哪里的
公司消費(fèi)的是給員工食堂使用的,也需要繳納個(gè)稅嗎
老師,我說的個(gè)人消費(fèi)的是指進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出的那種
職工食堂使用的這個(gè)分不出每個(gè)人是多少的,不需要交個(gè)稅。
燃?xì)庠?,晾衣架,洗衣機(jī),冰箱都是職工食堂使用的話,這些就都可以計(jì)入管理費(fèi)用一福利費(fèi)是嗎?
是的,可以的,可以這么做的。
那都是公司消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還用轉(zhuǎn)出嗎?
需要的,只要是福利費(fèi)的都需要轉(zhuǎn)出。