同學(xué)你好 https://wenku.baidu.com/view/e7c6ba29dd36a32d73758184.html 請參考一下這個
求設(shè)置一份紙業(yè)公司銷售與收款管理制度,重點設(shè)計應(yīng)收賬款管理制度。
老師,我需要一份這樣的管理制度,財務(wù)管理制度、工作流程、貨幣資金管理、銀行存款管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理、費(fèi)用及報銷管理制度、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理、財務(wù)印鑒的使用、財務(wù)檔案管理、單據(jù)管理制度、盤點制度、會計崗位工作職責(zé)、KPI考核標(biāo)準(zhǔn)等。 崗位職責(zé)說明中包括: ①該崗位職責(zé)的描述; ②該崗位需要滿足的kpi考核標(biāo)準(zhǔn); ③該崗位的工作對接上下游是那些部門; ④該崗位的任職資格; ⑤該崗位可能會產(chǎn)生的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)對接的人員; ⑥該崗位的上級及下級是什么崗位;
假定某公司計劃期間,第一季度甲產(chǎn)品各月份的銷售量根據(jù)銷售預(yù)測,分別為1800件,2500件和3000件,其銷售單價均為50元,若該公司商品銷售貨款的收回,按以下辦法處理銷售當(dāng)月收款50%,次月收還30%,第三個月收款20%,又假定計劃期間的期初應(yīng)收賬款余額為18000,其中包括上年度11月份銷售的應(yīng)收賬款8000元,12月份銷售的應(yīng)收賬款一萬元,編制該公司第一季度的分月銷售預(yù)算
甲股份有限公司為工業(yè)一般納稅企業(yè),假定所得稅稅率為25%。其銷售價款不含應(yīng)向購買方收取的增值稅額,增值稅稅率為16%。該公司2019年度內(nèi)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品,銷售價款為2000萬元,該批產(chǎn)品銷售成本為1250萬元,款項尚未收到。(2)收到罰款15萬元,存入銀行。(3)以銀行存款支付罰款2萬元。(4)應(yīng)記入“營業(yè)稅金及附加”賬戶的城市維護(hù)建設(shè)稅為25萬元。(5)計提短期借款利息8萬元。(6)以銀行存款支付銷售費(fèi)用5萬元。(7)計提生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊100萬元,計提管理用固定資產(chǎn)折舊50萬元。(8)以銀行存款支付其他管理費(fèi)用20萬元。要求:(1)編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄(金額單位以萬元表示,“應(yīng)交稅費(fèi)”應(yīng)列出明細(xì)科目)(2)計算本年度應(yīng)交所得稅,并編制會計分錄(假設(shè)沒有納稅調(diào)整事項)(3)將有關(guān)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。(4)編制2010年的利潤表。
進(jìn)出口工業(yè)制造企業(yè),我剛剛做了一筆出口產(chǎn)品的賬務(wù)處理,摘要:出口產(chǎn)品 借:應(yīng)收賬款(外幣)—出口銷售貨款,這里的應(yīng)收賬款需要設(shè)置外幣嗎?后面這樣設(shè)置明細(xì)科目出口銷售貨款對嗎?暫時不知道對方付款名稱所以不好設(shè)置對方公司名稱。貸:主營業(yè)務(wù)收入—外銷收入(鑼)
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
那怎么設(shè)計重大事項決策制度呢?
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那老師關(guān)于設(shè)計公司薪酬制度,保證激勵與約束相結(jié)合呢?
同學(xué)你好 這個得看你們老板的意思
好的謝謝老師哦
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝