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老師你好,我10月份11月12月總共收了20萬的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我公司還沒有開通那個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,那我進(jìn)你的分錄該怎么做呢?

2021-12-20 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 20:26

同學(xué)你好!購入商品等 借:庫存商品等 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:銀行存款等 期末的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶4189 追問 2021-12-20 20:26

老師你好,假如我進(jìn)點(diǎn)這個(gè)分路,我現(xiàn)在先別做,等明年我有銷項(xiàng)回來的時(shí)候我再抵扣再一起做這個(gè)金蝶可不可以???

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:28

這個(gè)是要做進(jìn)項(xiàng)稅的啊? ? 規(guī)范處理的 你真不做? ? 也可以

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快賬用戶4189 追問 2021-12-20 20:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:31

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!購入商品等 借:庫存商品等 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:銀行存款等 期末的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-20
借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷 應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅,差額部分
2021-12-12
原來抵扣的轉(zhuǎn)出來,然后這筆后面收到發(fā)票還可以重新勾選抵扣還是和原來一樣的分錄。
2024-01-12
你好? 做原來相反分錄? ?表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-01-12
發(fā)票該入什么科目就入什么科目啊。2萬貸方銀行存款然后4000就是應(yīng)付賬款
2022-02-21
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