您好 借:銷售費(fèi)用 借方紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 借:本年利潤 借方紅字 貸:銷售費(fèi)用 貸方紅字 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師你好我之前月份的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,要怎么調(diào)整,分錄要怎么寫
怎么調(diào)整1到8月份的 費(fèi)用轉(zhuǎn)成本費(fèi)用 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用嗎
老師好,本年1一12月份已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,怎么做分錄
這筆錢應(yīng)該算主營業(yè)務(wù)成本,之前已經(jīng)記賬的憑證寫成了銷售費(fèi)用,現(xiàn)在想把銷售費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄?
老師好,想咨詢一個問題,在做結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本應(yīng)做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 但做錯成了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨,并且已經(jīng)跨年,這個要怎么調(diào)整呢?
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
計提費(fèi)用時:借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報表,導(dǎo)致三個附加稅要調(diào)減,當(dāng)時計提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時計提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開的酒的普票可以作為職工福利嗎