你好需要計(jì)算做好了給你
某公司為居民企業(yè),20×7年有關(guān)資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務(wù)收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務(wù)支出550萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)540萬元),管理費(fèi)用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)56萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬元。(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計(jì)入成本,費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥款職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,支付職工福利費(fèi)26萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2007年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅款
某公司為居民企業(yè),20×7年有關(guān)資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務(wù)收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務(wù)支出550萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)540萬元),管理費(fèi)用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)56萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬元。(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,支出職工福利費(fèi)26萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)20×7年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
某公司為居民企業(yè),20×7年有關(guān)資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務(wù)收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務(wù)支出 550萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用 770萬元(其中廣告費(fèi) 540萬元),管理費(fèi)用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 56萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬元(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6) 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,支出職工福利費(fèi) 26萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)20×7年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下1.取得產(chǎn)品銷售收入四千萬元。2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。3.發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元其中廣告費(fèi)650萬元管理費(fèi)用480萬元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計(jì)入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
.某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如 下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4 000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2 600萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中,廣告費(fèi)660萬元); 管理費(fèi)用480萬元(其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元);財(cái)務(wù) 費(fèi)用60萬元。 (4)稅金及附加40萬元。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過 公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收 滯納金6萬元)。 (6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥 繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元,發(fā) 生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。 計(jì)算該企業(yè)2021年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算是 3300+1300-1200-550-770-600-30-50+102-49=1453
3廣告費(fèi)扣除限額4600*0.15=690全都扣除 招待費(fèi)扣除限額56*0.6=33.6 4600*0.005=23納稅調(diào)增56-23=33
5公益性捐贈(zèng)扣除限額1453*0.12=174.36全都扣除 稅收滯納金納稅調(diào)增6
6工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額200*2%=4全都扣除 福利費(fèi)扣除200*0.14=28全都扣除 教育費(fèi)200*2.5%=5全都扣除
應(yīng)納稅所得額是1453+33+6=1492 應(yīng)交所得稅是1492*0.25=373