您好,計算過程如下 會計利潤=4000-2600-770-480-60-40 +80-50=80萬 業(yè)務招待費調增 25-15=10 4000*0.005=20 > 25*0.60=15 廣告費調增=660-4000*15%=60 公益性捐贈調增 40-80*0.12=30.4 稅收滯納金調增 6萬 工會經費 調增 5-200*0.02=1萬 職工福利費調增 31-200*0.14=3萬 職工教育經費限額=200*8%=16不調整 應納企業(yè)所得稅=(80 +10+60+6+1+3+30.4)*0.25=47.6萬
2.某企業(yè)為居民企業(yè),20xx年發(fā)生經濟業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元)(4)發(fā)生管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元)(5)發(fā)生財務費用60萬元。(6)稅金及附加40萬元.(7)營業(yè)外收入80萬元(8)營業(yè)外支出50萬元(包含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(1)實發(fā)工資200萬元,撥繳職工工會經費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經費7萬元。要求,計算該企業(yè)20XX年度實際應納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經營業(yè)務如下1.取得產品銷售收入四千萬元。2.發(fā)生產品銷售成本2600萬元。3.發(fā)生銷售費用770萬元其中廣告費650萬元管理費用480萬元其中業(yè)務招待費25萬元財務費用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計入成本費用的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經費5萬元發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經費7萬元。計算該企業(yè)2019年度實際應納的企業(yè)所得稅
.某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生的經營業(yè)務如 下:(1)取得產品銷售收入4 000萬元。 (2)發(fā)生產品銷售成本2 600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元); 管理費用480萬元(其中,業(yè)務招待費25萬元);財務 費用60萬元。 (4)稅金及附加40萬元。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過 公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收 滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥 繳職工工會經費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā) 生職工教育經費7萬元。 計算該企業(yè)2021年度實際應繳納的企業(yè)所得稅。
本年發(fā)生經營業(yè)務如下(1)取得產品銷售收入4000萬元;(2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元(4)銷售稅金40萬元5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經費17萬元要求:計算該企業(yè)本年度的應納稅額。
(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)品銷售成本2600萬元(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元);管理費用480萬元(其中,業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經費7萬元。計算該企業(yè)2016年度實際應繳納的企業(yè)所得稅。
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉我們公戶,現在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產折舊的賬怎么做,補計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
之前會計把成本報少了,費用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負率按0.7%交
電子稅務局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當前業(yè)務不能跨?。ㄊ校┦褂茫?/p>
自產試劑盒,由于試劑瓶不合格,導致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術出資,技術出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎