你好需要計算做好了給你
某公司為居民企業(yè),20×7年有關資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務支出550萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費540萬元),管理費用600萬元(其中業(yè)務招待費56萬元),財務費用30萬元。(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本,費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥款職工工會經(jīng)費4萬元,支付職工福利費26萬元,職工教育經(jīng)費4萬元。請計算該企業(yè)2007年度應納企業(yè)所得稅稅款
某公司為居民企業(yè),20×7年有關資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務支出550萬元。(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費540萬元),管理費用600萬元(其中業(yè)務招待費56萬元),財務費用30萬元。(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費4萬元,支出職工福利費26萬元、職工教育經(jīng)費4萬元。請計算該企業(yè)20×7年度應納企業(yè)所得稅稅額。
某公司為居民企業(yè),20×7年有關資料如下:(1)取得銷售收入3,300萬元,其他業(yè)務收入1.300萬元。(2)銷售成本1,200萬元,其他業(yè)務支出 550萬元。(3)發(fā)生銷售費用 770萬元(其中廣告費 540萬元),管理費用600萬元(其中業(yè)務招待費 56萬元),財務費用30萬元(4)稅金180萬元(含增值稅130萬元)。(5)營業(yè)外收入102萬元,營業(yè)外支出49萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款22萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6) 計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費4萬元,支出職工福利費 26萬元、職工教育經(jīng)費4萬元。請計算該企業(yè)20×7年度應納企業(yè)所得稅稅額。
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下1.取得產(chǎn)品銷售收入四千萬元。2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。3.發(fā)生銷售費用770萬元其中廣告費650萬元管理費用480萬元其中業(yè)務招待費25萬元財務費用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計入成本費用的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費5萬元發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。計算該企業(yè)2019年度實際應納的企業(yè)所得稅
.某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務如 下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4 000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2 600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元); 管理費用480萬元(其中,業(yè)務招待費25萬元);財務 費用60萬元。 (4)稅金及附加40萬元。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過 公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款40萬元,支付稅收 滯納金6萬元)。 (6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥 繳職工工會經(jīng)費5萬元,發(fā)生職工福利費31萬元,發(fā) 生職工教育經(jīng)費7萬元。 計算該企業(yè)2021年度實際應繳納的企業(yè)所得稅。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
會計利潤的計算是 3300+1300-1200-550-770-600-30-50+102-49=1453 3廣告費扣除限額4600*0.15=690全都扣除 招待費扣除限額56*0.6=33.6 4600*0.005=23納稅調(diào)增56-23=33 5公益性捐贈扣除限額1453*0.12=174.36全都扣除 稅收滯納金納稅調(diào)增6 6工會經(jīng)費扣除限額200*2%=4全都扣除 福利費扣除200*0.14=28全都扣除 教育費200*2.5%=5全都扣除 應納稅所得額是1453+33+6=1492 應交所得稅是1492*0.25=373