你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
銷售業(yè)務(wù)作業(yè) [資料]首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)。 ( 1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價500元,增值稅專用發(fā)票上注明價款30 000元,增值稅銷項稅額5L00元,另用銀行存款支付應(yīng)由購買方負擔的運雜費1 600元。 貨已發(fā)出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價400元,增值稅專用發(fā)票上注明1款20 000元,增值稅銷項稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 ( 3)預收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品301件,每件售價500元,增值稅專用發(fā)票上注明價款15000元,增直稅銷項稅額2550元。沖銷預收貨款,多收款項以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A. B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元。(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負擔的運輸費3000元。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價5000元增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元,增值稅項稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價5000元增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元,增值稅項稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)產(chǎn)品的貨稅款做會計分錄應(yīng)該怎么做呢
資料:紅星公司20××年9月發(fā)生下述經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)1日,向華光公司銷售A產(chǎn)品300件,每件售價1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,增值稅48000元。產(chǎn)品已發(fā)出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷售B產(chǎn)品600件,每件售價600元,開出增值稅專用發(fā)票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷售A產(chǎn)品400件,每件售價1000元,開出增值稅專用發(fā)票注明貨款400000元,增值稅64000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到對方開出的商業(yè)匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷售B產(chǎn)品100件,每件售價610元,開出增值稅專用發(fā)票注明貸款61000元,增值稅9760元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。之前已預先收取凱亞公司貨款30000元,產(chǎn)品發(fā)出后收到對方補付的款項。(5)25日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)本期已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本506600元,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開出增值稅專用發(fā)票注明材料價款8000元,增值稅1
2.甲公司某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,其中甲產(chǎn)品1200件,單價1000元;乙產(chǎn)品1000件,單價800元;丙產(chǎn)品920件,單價680元;增值稅率17%,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述產(chǎn)品銷售成本,其中甲產(chǎn)品單位成本920元;乙產(chǎn)品單位成本680元;丙產(chǎn)品單位成本600元。(3)企業(yè)收到上述商品款,款項存入銀行。(4)月末,計提本月銷售稅金,其中城建稅7000元,教育費附加3000元。(5)上交上述稅金。(6)銷售不需要的E材料一批,貨款50000元,增值稅8500元,款項尚未收到,(該公司為一般納稅人)。該材料成本400000元。(7)企業(yè)向康泰公司銷售甲產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅17000元,貨款已存入銀行。根據(jù)以上資料編制會計分錄
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補救嗎
老師,中級經(jīng)濟師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項目下的勞務(wù)人員,差旅費機票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場,二手車市場賣給個人)二手車市場有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財務(wù)制度和崗位職責模板
在兩個公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請問我給某某公司開了一萬元的服務(wù)費普票,但是對方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個錢入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認這筆收入的話又該怎么處理呢?