你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 分錄的具體數(shù)據(jù),麻煩根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況代入一下
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)作業(yè) [資料]首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 ( 1)向南方公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30 000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額5L00元,另用銀行存款支付應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)方負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)1 600元。 貨已發(fā)出,貨款尚末收到。 ( 2)向北方公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元,增值稅專用發(fā)票上注明1款20 000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 ( 3)預(yù)收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 ( 4 )向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品301件,每件售價(jià)500元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增直稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額2550元。沖銷(xiāo)預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司。 (5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售A. B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元。(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
4.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月
4.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)產(chǎn)品的貨稅款做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
資料:紅星公司20××年9月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,向華光公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品300件,每件售價(jià)1000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,增值稅48000元。產(chǎn)品已發(fā)出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續(xù),貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品600件,每件售價(jià)600元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明貨款360000元,增值稅57600元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到并存入銀行。(3)7日,向南海公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票注明貨款400000元,增值稅64000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到對(duì)方開(kāi)出的商業(yè)匯票一張,票面金額為464000元。(4)12日,向凱亞公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品100件,每件售價(jià)610元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票注明貸款61000元,增值稅9760元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。之前已預(yù)先收取凱亞公司貨款30000元,產(chǎn)品發(fā)出后收到對(duì)方補(bǔ)付的款項(xiàng)。(5)25日,匯總結(jié)轉(zhuǎn)本期已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本506600元,B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙材料一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票注明材料價(jià)款8000元,增值稅1
2.甲公司某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其中甲產(chǎn)品1200件,單價(jià)1000元;乙產(chǎn)品1000件,單價(jià)800元;丙產(chǎn)品920件,單價(jià)680元;增值稅率17%,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述產(chǎn)品銷(xiāo)售成本,其中甲產(chǎn)品單位成本920元;乙產(chǎn)品單位成本680元;丙產(chǎn)品單位成本600元。(3)企業(yè)收到上述商品款,款項(xiàng)存入銀行。(4)月末,計(jì)提本月銷(xiāo)售稅金,其中城建稅7000元,教育費(fèi)附加3000元。(5)上交上述稅金。(6)銷(xiāo)售不需要的E材料一批,貨款50000元,增值稅8500元,款項(xiàng)尚未收到,(該公司為一般納稅人)。該材料成本400000元。(7)企業(yè)向康泰公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅17000元,貨款已存入銀行。根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
但它并未說(shuō)貨款已存入銀行,為什么是借銀行存款不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
你好,請(qǐng)看我的分錄,是應(yīng)收賬款,而不是銀行存款借方啊?