 
                            你好,計(jì)入庫(kù)存商品的呢

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師我們屬于成套設(shè)備廠,采購(gòu)進(jìn)來(lái)的東西做分錄是借原材料,還是庫(kù)存商品,還是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,我想問(wèn)下,口腔診所,它進(jìn)的東西,是計(jì)入原材料還是庫(kù)存商品呢?
老師好,進(jìn)口的貨柜運(yùn)費(fèi),發(fā)票已經(jīng)到了。也付款了。 進(jìn)口的貨品還沒(méi)入倉(cāng)。還在路上 這筆貨品有很多種類 進(jìn)口運(yùn)費(fèi),入科目, 要入到原材料/庫(kù)存商品 但是該怎么選擇呢 可以選擇其中一個(gè)庫(kù)存商品/原材料, 一筆入到這個(gè)科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們發(fā)出原材料出去,委外加工,回的東西只是產(chǎn)品的一部分,比如,買回來(lái)的首飾品里的紙卡,這種回來(lái)的物品記入原材料還是庫(kù)存商品?
老師,口腔門診這種需要一定材料,提供給醫(yī)生加工后,給病人提供服務(wù),這種形式,成本怎么核算呢,這些醫(yī)療材料是入原材料科目還是庫(kù)存商品,醫(yī)生的人力呢,
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵完嗎,可以繼續(xù)開(kāi)銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社保基數(shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開(kāi)出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開(kāi)票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開(kāi)具發(fā)票和一大部分未開(kāi)票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


我把發(fā)票號(hào)碼輸入進(jìn)去就是默認(rèn)的原材料呀
不是生產(chǎn)企業(yè)的呢,一般是庫(kù)存的