你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備 根據(jù)發(fā)票入賬 借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

之前有兩筆設(shè)備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應(yīng)該怎么做分錄?
之前有兩筆設(shè)備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設(shè)備,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我公司購(gòu)入需要安裝的設(shè)備,安裝完成付50%,未開(kāi)發(fā)票,剩下的50%分3年付記入長(zhǎng)期應(yīng)付款,在設(shè)備安裝完成未收到發(fā)票,我暫估入賬的,但是按含稅價(jià)入賬的,現(xiàn)收到發(fā)票沖銷原來(lái)的暫估入賬,在按發(fā)票入賬,固定資產(chǎn)就就是不含稅的,現(xiàn)在在建工程里成負(fù)數(shù)了,要怎么做分錄才能平
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬(wàn),在23.5.31前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,在7月份回來(lái)發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤(rùn)分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
勞務(wù)結(jié)算做暫估對(duì)沖憑證怎么做,結(jié)算金額2000000,稅率3%,結(jié)算不含稅金額1941747.57,開(kāi)了1300000的專票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應(yīng)付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-其他 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi)(對(duì)沖) 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-勞務(wù)
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?

