你暫估和發(fā)票不含稅的金額是一樣的,可以
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
建筑行業(yè),開票確認(rèn)收入 借銀行存款(應(yīng)收賬款)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 發(fā)生成本時(shí) 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時(shí)的工程施工項(xiàng)目金額必須是開票對應(yīng)的建筑項(xiàng)目金額對吧?如果當(dāng)月收入開票項(xiàng)目與工程施工項(xiàng)目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項(xiàng)目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?
老師,我們保安公司,一般納稅人,開差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
1.開具發(fā)票時(shí):借應(yīng)收賬款/銀行存款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)。 2.項(xiàng)目工資計(jì)提工資時(shí):借工程施工-人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時(shí):借工程施工-材料費(fèi),貸銀行存款/應(yīng)付賬款。 4.確認(rèn)某項(xiàng)目成本毛利時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本(‘’工程施工-人工費(fèi)+工程施工-材料費(fèi)+工程施工-其他費(fèi)用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本的金額)貸主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算金額) 5.工程施工(所有二級科目金額)和工程結(jié)算金額沖抵,具體依照那個(gè)科目金額?是兩個(gè)金額分別是一致的?←工程完工時(shí)相當(dāng)于不做了就互沖?
勞務(wù)結(jié)算做暫估對沖憑證怎么做,結(jié)算金額2000000,稅率3%,結(jié)算不含稅金額1941747.57,開了1300000的專票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應(yīng)付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-其他 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi)(對沖) 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-勞務(wù)
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營所得用不用計(jì)提啊?如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎