你好!管理費(fèi)用需要做借方的紅字?;蛘呤侵苯哟_認(rèn)營業(yè)外收入。
企業(yè)幫非本公司員工代繳納社保,但是直接放進(jìn)管理費(fèi)用里面了(單位繳納部分),那個錢現(xiàn)在還回來了,可以直接沖管理費(fèi)用嗎?掛賬可以:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(借方紅字) 這個是可以做賬的嘛?是正確的嗎?
之前代賬計提的個人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個人部分,計提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
若一開始沒有發(fā)票的時候做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費(fèi)用(紅字)借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅-進(jìn)項。還是說必須先做一步:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:銀行存款?但是這個月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)收款然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
也就是可以這樣沖管理費(fèi)用借方紅字的對吧,這樣賬務(wù)處理也不是錯誤的對吧
您好,也可以這樣處理的。