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若一開始沒有發(fā)票的時(shí)候做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費(fèi)用(紅字)借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅-進(jìn)項(xiàng)。還是說必須先做一步:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:銀行存款?但是這個(gè)月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)收款然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款

2024-09-24 09:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-24 09:07

你好,都可以的,兩種做法都可以 沒有銀行回單,把銀行存款改成其他應(yīng)付款。

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你好,都可以的,兩種做法都可以 沒有銀行回單,把銀行存款改成其他應(yīng)付款。
2024-09-24
你好既然是8月的費(fèi)用? ?8月 做暫估 :借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費(fèi)用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
你好,第二個(gè)是貸銀行存款也是負(fù)數(shù)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面自己做就可以的,這個(gè)不用勾選,你只針對(duì)新發(fā)票勾選。
2023-12-19
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2024-03-12
是的,你描述的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的。借記“銀行存款”科目增加,貸記“管理費(fèi)用”和對(duì)應(yīng)的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目減少。
2024-10-21
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