您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
職工食堂買的食材報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅這么處理分錄正確嗎?13%的稅 借:管理費(fèi)用-職工福利 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用 11.5(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出11.5(藍(lán)字)
#提問#稅控盤維護(hù)費(fèi)280當(dāng)時(shí)沒抵扣分錄是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 過幾個(gè)月抵扣了 分錄怎么寫是借應(yīng)交稅費(fèi)280 貸管理費(fèi)用280 還是借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-280 負(fù)數(shù)填寫的話不會(huì)重復(fù)管理費(fèi)用
稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
老師,我們公司是購買方,上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票,因?yàn)槎惵叔e(cuò),那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖,開了新的藍(lán)字票,我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這個(gè)月紅沖是不是,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸銀行存款,然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對(duì)吧,那我電子稅務(wù)局勾選,是不是不用做什么
員工沒有社保卡,請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何給他交社保呢?需要怎么辦理社保卡呢
老師個(gè)體戶繳納個(gè)稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請(qǐng)問實(shí)際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補(bǔ)助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財(cái)務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會(huì)有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會(huì)差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時(shí)間,稅前扣除少點(diǎn),是不是麻煩少點(diǎn)?
老師,項(xiàng)目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計(jì)入什么科目?
車輛使用費(fèi)金額計(jì)入期間費(fèi)用,需在《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》第 多少行 填寫計(jì)入期間費(fèi)用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
一樣的,我就是從老師說的這個(gè)改成我的那個(gè)做成紅字的,利潤表的管理費(fèi)用就是沒有那280
學(xué)員您好,是的,對(duì)的,都可以
但是我的利潤表上沒有這280,導(dǎo)致后面的管理費(fèi)用一直差這280,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是 沒有結(jié)轉(zhuǎn)平