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開票軟件收費(fèi)我做的賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵扣的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(借方藍(lán)字)貸管理費(fèi)用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費(fèi)用跟明細(xì)賬的管理費(fèi)用差280,這個(gè)怎么處理???

2024-03-12 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 18:08

您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶5333 追問 2024-03-12 18:11

一樣的,我就是從老師說的這個(gè)改成我的那個(gè)做成紅字的,利潤表的管理費(fèi)用就是沒有那280

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齊紅老師 解答 2024-03-12 18:12

學(xué)員您好,是的,對(duì)的,都可以

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快賬用戶5333 追問 2024-03-12 18:13

但是我的利潤表上沒有這280,導(dǎo)致后面的管理費(fèi)用一直差這280,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 18:16

本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是 沒有結(jié)轉(zhuǎn)平

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2024-03-12
你好,都可以的,兩種做法都可以 沒有銀行回單,把銀行存款改成其他應(yīng)付款。
2024-09-24
同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-09-08
可以做不抵扣勾選就是了。
2022-11-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-01-15
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