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職工食堂買的食材報銷,進項稅這么處理分錄正確嗎?13%的稅 借:管理費用-職工福利 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用 11.5(紅字) 貸:應(yīng)交稅費–進項稅轉(zhuǎn)出11.5(藍字)

2022-11-07 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-07 14:31

可以做不抵扣勾選就是了。

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快賬用戶9218 追問 2022-11-07 14:31

已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:33

那就是那樣處理的哈

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可以做不抵扣勾選就是了。
2022-11-07
你好,購進進項不可以抵扣也就是視同銷售
2024-08-06
你好,發(fā)票到了之后 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11.5,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-07
你好 借:管理費用-福利費 100 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費100 借應(yīng)交稅費-進項稅 13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 貸銀存 113 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-09-24
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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