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Q

今年年初有一筆出口免稅銷售額,我沒有填報增值稅申報表,可以加在這個季度的申報表嗎?還是要去稅務(wù)局更正申報?

2021-12-15 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 16:13

你好,需要去稅務(wù)局申報的。

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快賬用戶7518 追問 2021-12-15 16:21

去更正申報就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:25

是的是的,是這么做的。

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你好,需要去稅務(wù)局申報的。
2021-12-15
你好,你可以寫當時沒申報的原因這個
2021-06-23
你好,你把免抵退那里填寫負數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進項稅額這個數(shù)字
2021-02-06
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報的,
2021-05-18
您好,都是可以去稅局大廳更正申報的
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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