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老師,就是我們是一般納稅人時(shí)候開(kāi)了有專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,紅沖發(fā)票還紅沖不了。要到大廳處理,大廳處理的話涉及到要退稅嗎。不退稅可以不呀

2021-12-15 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 12:29

你好,你自己開(kāi)的話,大廳那邊給你開(kāi)不了紅字發(fā)票的??梢詥?wèn)一下 必須退稅的。

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快賬用戶9736 追問(wèn) 2021-12-15 12:32

因?yàn)楝F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票丟了,他們自己寫(xiě)一個(gè)發(fā)票丟失證明,這邊就紅沖以前開(kāi)發(fā)票,又是專票,紅沖后稅率不符,我才反應(yīng)過(guò)來(lái)我們現(xiàn)在是小規(guī)模,以前開(kāi)的時(shí)候是一般納稅人稅是6,我們這邊處理不到,就只能到大廳去處理。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:35

這是大廳,沒(méi)法給你開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)不是在他系統(tǒng)里面,是在你們的系統(tǒng)里面開(kāi)出來(lái)的。

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快賬用戶9736 追問(wèn) 2021-12-15 12:36

有沒(méi)有其他處理方法呀,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:39

你們單位應(yīng)該可以開(kāi)出來(lái)的,自己開(kāi)出來(lái)就可以了,但是重新開(kāi)的話得開(kāi)3%的。

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快賬用戶9736 追問(wèn) 2021-12-15 12:43

老師,也就是說(shuō)開(kāi)紅字發(fā)票還是我們開(kāi),只是我要到大廳讓大廳給我們處理好稅率權(quán)限對(duì)吧,老師。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:45

你好,對(duì)的是的,是這么理解的。

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快賬用戶9736 追問(wèn) 2021-12-15 12:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:51

不用客氣 工作愉快

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你好,你自己開(kāi)的話,大廳那邊給你開(kāi)不了紅字發(fā)票的。可以問(wèn)一下 必須退稅的。
2021-12-15
同學(xué),你好 你們收回發(fā)票和抵扣聯(lián)后自己申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,再開(kāi)具紅字發(fā)票
2021-09-02
現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對(duì)方未抵扣該專票,可將發(fā)票退回來(lái),按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)發(fā)票;若對(duì)方已抵扣,則需對(duì)方提供開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)其稅務(wù)局批準(zhǔn)后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)具發(fā)票. 至于12月份的申報(bào)表是否只能去大廳申報(bào),需分情況看:若沖紅后銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù),可正常在網(wǎng)上申報(bào);若沖紅導(dǎo)致銷(xiāo)售額或銷(xiāo)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),一般網(wǎng)上申報(bào)無(wú)法通過(guò),此時(shí)則需到大廳申報(bào).
2024-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖 去稅局申請(qǐng)開(kāi)通百分之三的臨時(shí)通道
2022-02-17
同學(xué)你好 這個(gè)去稅局申請(qǐng)開(kāi)通臨時(shí)稅率就可以了
2022-10-21
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