同學(xué),你好 去法院起訴
老師,我們19年是一般納稅人開發(fā)票,現(xiàn)在對方不付款,喊把發(fā)票拿回來紅沖130萬,我們現(xiàn)在又是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局說他不付款是經(jīng)濟(jì)糾紛不能紅沖發(fā)票處理。但是他們確實(shí)不付這個款,因?yàn)闆]錢支付,再加上我們當(dāng)時開發(fā)票時候是一個籠統(tǒng)項(xiàng)目,要開也要分項(xiàng)目開。這個應(yīng)該怎樣處理呀
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項(xiàng)目是一個大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷Ψ秸f項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發(fā)票一份,當(dāng)月認(rèn)證,后期支付一次款項(xiàng),現(xiàn)在2022年這個月到了支付尾款時間了,但是我們的供貨商說是這個發(fā)票的開票商現(xiàn)在他不好拿到貨款,要求我支付到他個人賬戶上,這個情況怎么處理。(供貨商和開票商是合作關(guān)系不是一個人)
老師,我們以前一般納稅人時候開票給政府單位付款,結(jié)果到現(xiàn)在他們都不付款,發(fā)票退還給我們,現(xiàn)在我們想把這個發(fā)票大概 有一百多萬,我們紅沖后, 用原稅率再把票開給其他單位結(jié)賬,可以不呀,因?yàn)楝F(xiàn)在我們是小規(guī)模,還不能紅沖開現(xiàn)在稅率,只能紅沖開原稅率發(fā)票。不曉得這樣開有風(fēng)險嗎
老師,就是我們這邊一般納稅人開的發(fā)票,現(xiàn)在都已經(jīng)是小規(guī)模納稅人了,一般納稅人開的發(fā)票,現(xiàn)在他們給我們退回來了,我們這些票又不能紅沖,我們可以請稅務(wù)機(jī)關(guān)開通臨時稅率紅沖這些發(fā)票后在同樣稅率去開其他項(xiàng)目款不呀
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
因?yàn)槲覀冊谒麄兡抢镒鲰?xiàng)目多,實(shí)際上我們也想紅沖發(fā)票處理,等他們有錢了再慢慢開票結(jié)款,就是我們有什么方法可以說服稅務(wù)局紅沖這個發(fā)票不呀
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)沒有做,申請紅沖
如果紅沖的話,又涉及到公司增值稅退稅,公司19年開發(fā)票稅率是6%,現(xiàn)在是1%,老師這種情況應(yīng)該怎么辦
同學(xué),你好 會按照6%退的