你好;? ? 你是不是還有預付款在對方賬上。 比如你 充值10000元。? 實際開票 發(fā)生? 是? 8000元。 那么? 就會有2000元不開票給你的。? 這樣就是會有? 差異的;? ??

老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個問題,對方上月收到預付款時已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預付款,現(xiàn)在本將支付驗收款,到有可能合同金額會有調整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉無形資產(chǎn)嗎,如果武轉了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
去年我們從供應商那里買了八十九萬的貨物,票已開,疫情過后公司經(jīng)營情況不太好,賬上資金周轉不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個人就把錢給人家付了,還用了好多現(xiàn)金,也沒有給對方付款的憑證,對方也沒有給他憑證,我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證,直接從應付賬款轉到其他應付款嗎?后邊怎么做個證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉入股東身上吧……
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
公司在中石油預存油費,已經(jīng)用完,但是對方開票的金額比預存的少,導致賬上還有部分金額未開發(fā)票,但對方說已經(jīng)開完了,我想把這個余額轉到營業(yè)外支出去,需要寫一個什么說明作為原始憑證。
預付款:對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了,屬于多開發(fā)票,但是對方不愿意重新開正確發(fā)票,那我方應該怎么入賬比較規(guī)范?1,直接按實際支付金額入費用,多開部分不理?2,先按發(fā)票金額入費用,這樣預付賬款有個貸方余額,轉出到營業(yè)外收入?
1-9月海關人民幣離岸價大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費用入賬嗎
郭老師 我有一筆應付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個私人微信把款付到了公司公戶上,那個微信人跟公司沒任何關系,他這樣轉過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機械制造公司,自己買料切割然后給對方公司,我們之前要簽一個委托加工合同,請問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報個稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊一個新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對方
現(xiàn)在我單據(jù)上領料是100公斤,但是我知道這款材料是會在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計算在100的基礎上多領5%損耗(100*5%=5公斤),實際共領料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領損耗那個方法是不對的嗎?
就是的,就是這個2000咋個處理
你好 ;? ?那你就掛著在預付賬款即可。? 以后還能用的哇 ; 到時會給你開票? 做費用即可? ?; 別轉營業(yè)外支出去 ;? ?
主要是這2000對方不給我們開票了,他們系統(tǒng)說我們的已經(jīng)開完了
?你好; 不開票的話 那你? ?實際發(fā)生了費用了嗎 。 如果發(fā)生了計入費用 匯算調整; 不是走營業(yè)外支出? ?
懂了,這些
懂了,謝謝
?沒事的; 希望能幫到你? ?