你好 1.借在途物資30000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸銀行存款33900 2.借:原材料30000 貸:在途物資30000
3、10日,從泰來(lái)公司購(gòu)入R1材料1500公斤,每公斤單20元,價(jià)款30000元,增值稅稅率13%%,款項(xiàng)已全部用銀行存款支付,但材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。4、12日,從泰來(lái)公司購(gòu)入的R1材料收到并已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)R1材料的實(shí)際采購(gòu)成本。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
3、10日,從泰來(lái)公司購(gòu)入R1材料1500公斤,每公斤單20元,價(jià)款30000元,增值稅稅率13%%,款項(xiàng)已全部用銀行存款支付,但材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。12日,從泰來(lái)公司購(gòu)入的R1材料收到并已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)R1材料的實(shí)際采購(gòu)成本。老師您好請(qǐng)問(wèn)上面怎么做會(huì)計(jì)分錄?
10日,從華達(dá)公司購(gòu)入R1材料增值稅專用發(fā)票的價(jià)款為50000元,增值稅率為13%,另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,全部貨款已存入銀行,材料也已入庫(kù).怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師
實(shí)際成1.5月2日,向M公司購(gòu)入甲材料2000公斤,單價(jià)100元/公斤,增值稅專用發(fā)票上明的材料價(jià)款20000元,增值稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26000元。款項(xiàng)以銀行存款方式全部付清,材料尚未運(yùn)到。2.5月4日,以銀行存款支付上項(xiàng)購(gòu)入甲材料的運(yùn)雜費(fèi)1200元,運(yùn)輸企業(yè)適用稅率9%。3.5月9日,收到M公司發(fā)來(lái)的甲材料2000公斤,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際采購(gòu)成本。4.5月10日,向B公司購(gòu)入乙材料300公斤,單價(jià)500元/公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款150000元,增值稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額19500元,以現(xiàn)金支付該材料的市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)800元,增值稅率9%,支付增值稅額72元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但貨款尚未支付。電。5.5月12日,根據(jù)合同規(guī)定,為購(gòu)買丙材料向海城股份有限公司預(yù)付貨款6000元已通過(guò)銀行存款支付。65月15日,向利達(dá)股份有限公司購(gòu)人丁材料600噸,單價(jià)500元/噸,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款300000元,增值稅率13%,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000元,材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)以銀行存款支付運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅率9%,支付增值稅額450元。貨款暫欠7.
采購(gòu)業(yè)務(wù), (1)2日,購(gòu)入甲材料5 000公斤,單價(jià)2元,增值稅稅率為13%,材料未到,款已用銀行存款支付。 (3) 8日,向W企業(yè)購(gòu)入甲材料5 500公斤,單價(jià)2元,購(gòu)入乙材料4 500公斤,單價(jià)1.2元,增值稅稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)500元(不考慮增值稅) ,款未付,材料未到。(運(yùn)雜費(fèi)按材料的重量比例進(jìn)行分配) (7) 28日,上述材料全部到達(dá)并已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本入賬。 借 (1) —— 甲材料 (2) ——乙材料 (3) 貸 (4) ——甲材料 (2) ——乙材料 (3)
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。