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請問小規(guī)模納稅人當(dāng)月開票不足15萬普通發(fā)票,不需要繳納增值稅的情況。我是當(dāng)月做一個減免稅額的分錄。還是等到申報納稅月(就是一個季度)寫一張減免稅額???

2021-12-14 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-14 17:00

你好,當(dāng)月正常計提,次月繳納的時候結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入

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快賬用戶6612 追問 2021-12-14 17:05

當(dāng)月會自動計提附加稅,次月繳納的時候附加稅也一并入營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:15

你好,對的,都是計入營業(yè)外收入

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你好,當(dāng)月正常計提,次月繳納的時候結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入
2021-12-14
您好 最新政策 小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票加專用發(fā)票 銷售額不超過500萬普通發(fā)票免征增值稅 專票按3%開具發(fā)票 開多少繳納多少稅額 您看的還是2021的 今年有新政策了
2022-08-19
9月就可以做這個減免稅分錄的
2020-10-23
你好,只需要交10萬專票的增值稅就可以。 不是這么理解。
2021-06-22
季報的 季不超過45萬就免稅??
2021-09-29
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