你好,當月正常計提,次月繳納的時候結轉計入營業(yè)外收入
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據上面這種情況,當季能享受免增值稅的優(yōu)惠???
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個月超了15萬該如何繳納稅費?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
小規(guī)模納稅人季度普通發(fā)票免征額45萬,開的普通發(fā)票一個月超過了15萬,另外兩個月都不到15萬,為何要交稅呀?
請問小規(guī)模納稅人當月開票不足15萬普通發(fā)票,不需要繳納增值稅的情況。我是當月做一個減免稅額的分錄。還是等到申報納稅月(就是一個季度)寫一張減免稅額???
小規(guī)模納稅人開具5個點的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬的情況請問是不是免征增值稅?
老師,印花稅需要計提嗎?具體分錄怎么寫
請問補繳上一年度工會經費,分錄應該怎么做呢?
老師其他流動資產資產負債表取哪幾個數據
你好老師,我這個同一處房產,我按從價稅交房產稅了,然后這個房產有一部分面積我還出租了,那我這個房產稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進項分錄,24年抵扣了那個房租進項稅,應該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應交稅費-應交增值稅進項,貸管理費用, 然后管理費用數據不平了,怎么調整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現在那邊有一屬于那邊的業(yè)務,以那公司名簽合同,需要購買辦公設備什么的,但這個業(yè)務是我們公司員工跟進,他現在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預交增值稅比應交增值稅也多是咋回事
當月會自動計提附加稅,次月繳納的時候附加稅也一并入營業(yè)外收入嗎
你好,對的,都是計入營業(yè)外收入