你好,對的是的,可以的,可以這么做的。

您好,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開票免征增值稅銷售額25萬,不免稅30萬。請問這種情況是否算超過45萬了呢
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
小規(guī)模納稅人一個季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個年度是享受全免的?開具服務(wù)費發(fā)票是普票累計金額,是否不用按3個點的稅征收增值稅了
老師,請問小規(guī)模納稅人開具5%不動產(chǎn)租賃普通發(fā)票,享受一季度不超45萬免增值稅的政策嗎
小規(guī)模納稅人開具5個點的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬的情況請問是不是免征增值稅?
收到實收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費可以記銷售費用-差旅費嗎?還是銷售費用-簽證費
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時買課,快賬財務(wù)軟件不是免費使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?