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請問老師新政府會(huì)計(jì)制度下,事業(yè)單位以前年度做錯(cuò)帳,漏記費(fèi)用,現(xiàn)在如何調(diào)整

2021-12-14 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 08:18

你好! 可以做調(diào)整分錄 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸累計(jì)盈余

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快賬用戶2432 追問 2021-12-14 08:24

我就是上年度把應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用的做錯(cuò)在了應(yīng)付賬款里了,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有余額,是否還要沖應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-12-14 11:00

要的同學(xué)你可以直接借:應(yīng)付賬款

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你好! 可以做調(diào)整分錄 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸累計(jì)盈余
2021-12-14
你好!其他應(yīng)付款是借方還是貸方呢?
2021-08-24
上繳上級工會(huì)支出會(huì)計(jì)分錄 1、 事業(yè)單位提取、上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),不通過應(yīng)付職工薪酬核算.一般是要求按事業(yè)單位工資福利支出的2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi). 2、 如果事業(yè)單位內(nèi)部有資金結(jié)算中心,工會(huì)在此開戶,則分錄為: 借:事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 (轉(zhuǎn)入單位內(nèi)部資金結(jié)算戶數(shù)字) 銀行存款 (轉(zhuǎn)出數(shù)字) 實(shí)際支出時(shí),從內(nèi)部資金結(jié)算中心開內(nèi)部現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票支出,與財(cái)務(wù)賬無關(guān),財(cái)務(wù)上已經(jīng)全額列支. 3、如果事業(yè)單位內(nèi)部沒有資金結(jié)算中心,工會(huì)賬由財(cái)務(wù)管,則分錄為: 借:事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫存工會(huì)經(jīng)費(fèi) 銀行存款 (轉(zhuǎn)出數(shù)字) 實(shí)際支出時(shí) 借:其他應(yīng)付款-暫存工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:現(xiàn)金或銀行存款 新政府會(huì)計(jì)制度下,工會(huì)
2020-01-16
已經(jīng)執(zhí)行行準(zhǔn)則了 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,累計(jì)盈余~收入20 貸,累計(jì)盈余-費(fèi)用
2021-04-02
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2023-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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