你好,努力的學(xué)員,需要說(shuō)具體些,以及以前年度是賬務(wù)處理。
老師,您好!老板給到去年的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費(fèi)用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來(lái)做?如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
老師,我們是事業(yè)單位,我想問(wèn)下有一筆以前年度本應(yīng)沖往來(lái)的款在以前年度支了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整回,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)整嗎?具體分錄如何做?
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來(lái)計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)嗎?
往年應(yīng)該記入往來(lái)科目的費(fèi)用記入了費(fèi)用科目,費(fèi)用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,分錄是借其他應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整是借方負(fù)數(shù)還是寫(xiě)在貸方正數(shù)呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我年報(bào)的有個(gè)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要體現(xiàn)在哪里呢 金額有點(diǎn)大 做的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
即是去年有筆要沖往來(lái)的支出記了費(fèi)用借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸銀行存款,正確應(yīng)是借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,這樣今年怎么調(diào)整?
一、應(yīng)收賬款是多收了嗎?
不是,醫(yī)??钅杲K清算,醫(yī)??顠煸趹?yīng)收賬款的
一、由于業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用與預(yù)算會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是匹配的。當(dāng)時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)是否做此筆分錄,如果是沒(méi)有做,直接可以沖銷(xiāo)更正法處理。
具體怎么做
一、沖銷(xiāo)2022年X月X號(hào)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸:銀行存款? ?負(fù)數(shù) 同時(shí)更正2022年X月X號(hào)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整和累計(jì)盈余調(diào)整嗎
可以直接沖銷(xiāo)更正法處理。如果是預(yù)算會(huì)計(jì)做了賬務(wù)處理,可以用以前年度損益調(diào)整和累計(jì)盈余調(diào)