你好 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣,當(dāng)時按發(fā)票全額已入賬,我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出?
請問:自查發(fā)現(xiàn),以前年度的物業(yè)費進(jìn)項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出,今年現(xiàn)在如何處理?
老師 你好,請問我們現(xiàn)在收到21年的專票,應(yīng)該如何處理 需要做以前年度損益調(diào)整嗎,進(jìn)項稅額正常入今年么
老師 以前年度我們有進(jìn)項稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄?
稅務(wù)稽查到2021年的發(fā)票有問題,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請問這個增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
麻煩以前的增值稅申報表需要更正申報嗎?還是僅在現(xiàn)在的申報表內(nèi)體現(xiàn)轉(zhuǎn)出即可?
你好,在本期做增值稅申報的時候,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了?