你好,現(xiàn)在認證后,只需要做這個調(diào)整分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:庫存商品等科目?
請問老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進項發(fā)票遺失,且當時沒有入賬,卻認證了?,F(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,應該填列報表哪個欄次呢?
老師,請問18年住宿專票當時進項稅額未認證抵扣,直接全額入費用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認證勾選抵扣,申報做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
老師,請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進賬稅未抵扣,當時按發(fā)票全額已入賬,我現(xiàn)在認證后如何把進項稅分錄補上再轉(zhuǎn)出?
學堂老師,抵扣的進項稅現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,如何做賬呢?之前會計沒有體現(xiàn)進項稅額,以前月份的專票現(xiàn)在要認證,然后全部進項稅轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
報關單里的全同協(xié)議編號寫錯了,和前面已經(jīng)出過的一個相同會影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費用里的,總感覺怪怪的,這個月做賬我調(diào)了下,會導致第三季度營業(yè)費用在利潤表上負數(shù)了當然不影響利潤啥的哈管理費用營業(yè)費用一增一減的事申報三季度財務報表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費用會負數(shù)還有啥關系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個更劃算?
公司租用個體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個體戶付房租的時候,還有代扣代繳個稅嗎
小規(guī)模的應交稅費一應交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計扣除了,然后會計賬上也直接一次性計提了折舊,這個還需要再做處理嗎
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術服務費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
老師,之前是進費用了,抵扣聯(lián)也丟了,所以我不想抵扣這些發(fā)票,可以做成:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?
你好,現(xiàn)在認證后,只需要做這個調(diào)整分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用 需要做發(fā)票丟失備案手續(xù)才是的?
以前沒有抵扣進項稅額也需要做發(fā)票丟失備案嗎?發(fā)票聯(lián)沒有丟失,按照總金額入賬了
你好,是的,需要做發(fā)票丟失備案的
好的吧,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝