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幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理

2025-09-08 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 17:23

你好,你這個建議就不要再去改了 應付慢慢用現(xiàn)金處置掉。

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預收的這一部分貨物發(fā)出去了沒有?
2023-12-05
同學你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
那你那筆收入,怎么結轉(zhuǎn)的成本呢?
2024-03-05
同學,你好 按照實際付款的金額做賬就行,多開部分的發(fā)票不用管
2023-11-11
你在做一個借應收賬款, 貸庫存現(xiàn)金
2025-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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