你們問銷售方要復(fù)印件就可以
請(qǐng)問老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票遺失,且當(dāng)時(shí)沒有入賬,卻認(rèn)證了?,F(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列報(bào)表哪個(gè)欄次呢?
老師您好!有幾個(gè)問題想請(qǐng)教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)在賬務(wù)上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認(rèn)證?以前的發(fā)票都沒有認(rèn)證,可以全部認(rèn)證到11月嗎?在報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該填列在哪個(gè)位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣,當(dāng)時(shí)按發(fā)票全額已入賬,我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項(xiàng)稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問賬目做對(duì)了,但是勾選時(shí)誤勾了,申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票,本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,賬目應(yīng)該怎么處理呢?
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理?
供應(yīng)商公司注銷了,我們公司還欠對(duì)方87萬,能轉(zhuǎn)給對(duì)方法人嗎?需要準(zhǔn)備什么材料備查
甲供材,才能開3%的發(fā)票 ,是什么意思?
老師好 公司注銷需要做哪些準(zhǔn)備
老師好,想問一下,個(gè)稅匯算清繳,年收入不到12萬可以不用匯算對(duì)不
老師我公司員工7月份漲工資,8月申報(bào)社保補(bǔ)交了7月社保產(chǎn)生了滯納金1.25元,我可以直接記到管理費(fèi)用醫(yī)保的單位部分嗎
請(qǐng)問,建筑企業(yè)項(xiàng)目安全責(zé)任險(xiǎn)及什么明細(xì)科目,分錄是什么
收到客戶a預(yù)付款,記成b客戶付的了,收入也入的b客戶,這種情況怎么調(diào)整賬務(wù)
個(gè)體戶升有限公司麻煩嗎老師,自己能去做嗎
老師,我們?yōu)槭裁匆龈鞣N結(jié)轉(zhuǎn)???跨年結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)好理解,比如庫(kù)存商品的數(shù)量、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬本上,承上啟下
請(qǐng)問老師 這個(gè)應(yīng)納稅額為什么是0,銷項(xiàng)稅額不是比進(jìn)項(xiàng)大嗎
已經(jīng)無法取得了,所以想做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列哪個(gè)欄次呢?
你好在其他里面填寫的。
23欄,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎?
你好,是的是的是在這里填寫