你好,那你問下你稅務局允許你們延期底褲吧?
你好老師,我們有工程這幾個月都不開票,可能還得等一個月才開票,但之前每月都有進項,導致現(xiàn)在進項留底很多,這種一般怎么辦,有更好的賬務處理辦法嗎?一般這種怎么稅務和賬務處理
老師你好,我想問一下我的供應商上個月開專票給我納稅識別號開錯了,導致我認證不到票抵扣不了稅,這個有沒有什么解決辦法?如果不認進去我們要交很多增值稅
你好老師,我們上月供應商開票機器壞了沒開完票,開在這個月了,導致我們上個月要交很多稅,這個月又留底很多,現(xiàn)在這月正在申報,怎么能解決???
老師,比如我們這個月開了200多萬的發(fā)票出入,就盈利了很多,就要交很多所得稅,我們供應商的發(fā)票還沒收到,這種情況我們可以在這個月暫估成本嗎?比如下個月才收到發(fā)票,這樣合理嗎?
上個月因為銷售額很多,然后月底時候我們找供應商給我們開票,供應商發(fā)票不夠開了,導致我們6月申報利潤偏高。因為我們都是收到發(fā)票之后才進行商品入庫的。我想問下有沒有什么合規(guī)的方法,在申報是體現(xiàn)真實的利潤,而不是賬上面看到的偏高的利潤,否則6月的企稅要交很多,然后我們實際上是不用交那么多的
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責任公司是無限連帶責任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權轉讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎
啥意思,一般可以嗎
你好大部分是可以的。
延期申報適用么
你好延期申報不可以的。
你好老師,因為我的疏忽把進項票算錯了,導致上月要交好多增值稅,老板會不會讓我認稅,想哭,除了這種延期抵庫還有啥辦法
現(xiàn)在問下你專管員允許這么做吧,允許的話可以的。
如果不允許呢老師該怎么辦
不允許的話,你們就需要正常繳納,你這一次多教你下一個月不需要繳納。
金額有點大,老板不愿意交
那不行 如果是的強制不繳屬于逾期