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你好老師,我們上月供應商開票機器壞了沒開完票,開在這個月了,導致我們上個月要交很多稅,這個月又留底很多,現(xiàn)在這月正在申報,怎么能解決???

2021-12-13 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 11:45

你好,那你問下你稅務局允許你們延期底褲吧?

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快賬用戶1923 追問 2021-12-13 11:45

啥意思,一般可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:47

你好大部分是可以的。

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快賬用戶1923 追問 2021-12-13 12:08

延期申報適用么

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齊紅老師 解答 2021-12-13 12:08

你好延期申報不可以的。

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快賬用戶1923 追問 2021-12-13 12:43

你好老師,因為我的疏忽把進項票算錯了,導致上月要交好多增值稅,老板會不會讓我認稅,想哭,除了這種延期抵庫還有啥辦法

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齊紅老師 解答 2021-12-13 12:50

現(xiàn)在問下你專管員允許這么做吧,允許的話可以的。

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快賬用戶1923 追問 2021-12-13 13:23

如果不允許呢老師該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-12-13 13:28

不允許的話,你們就需要正常繳納,你這一次多教你下一個月不需要繳納。

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快賬用戶1923 追問 2021-12-13 13:33

金額有點大,老板不愿意交

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齊紅老師 解答 2021-12-13 13:36

那不行 如果是的強制不繳屬于逾期

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你好,那你問下你稅務局允許你們延期底褲吧?
2021-12-13
這個沒有辦法了,只能留到以后再抵扣了。
2021-12-13
同學,你好,這個只能作重新給你再開一個,之前的紅沖了
2021-10-13
你好同學,你可以不勾選那么多進項,同學,就是沒銷項你不抵進項就可以的,進項現(xiàn)在不限時間了,你有銷售之后再抵就可以
2020-11-27
您好。銷項減進項再減去留底。就是你要交稅的金額。
2022-02-10
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