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上個月因為銷售額很多,然后月底時候我們找供應商給我們開票,供應商發(fā)票不夠開了,導致我們6月申報利潤偏高。因為我們都是收到發(fā)票之后才進行商品入庫的。我想問下有沒有什么合規(guī)的方法,在申報是體現(xiàn)真實的利潤,而不是賬上面看到的偏高的利潤,否則6月的企稅要交很多,然后我們實際上是不用交那么多的

2023-07-12 18:16
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齊紅老師

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2023-07-12 18:18

您好。那您按實際業(yè)務做賬,不考慮發(fā)票,發(fā)票只影響稅,不要影響賬

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快賬用戶3926 追問 2023-07-12 18:39

實際業(yè)務做賬,做商品入庫的時候不是同時還有做應交稅費-進行稅額這個科目嗎。如果沒有發(fā)票,怎么寫這個分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 20:12

可以用待認證進項稅科目,但一般都是按不含增值稅金額掛暫估

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您好。那您按實際業(yè)務做賬,不考慮發(fā)票,發(fā)票只影響稅,不要影響賬
2023-07-12
這個不能哦 不能這個月開的去抵扣上月或則以前月份的
2021-09-18
外貿企業(yè)出口要根據(jù)供應商提供的專票和當期出口情況來計算退稅。計算統(tǒng)計的時候根據(jù)對應的報關單來計算。對方給你們開13%的專票,你們按不含稅金額*1.12支付給對方,不用支付的不含稅金額*0.01這部分記入財務費用,做為現(xiàn)金折扣(簽相應合同)來處理。
2019-10-30
您好,相當于您是買入貨物再賣出貨物,做正常的稅務處理。
2021-09-28
您好,是否確認收入看是否滿足稅法對于收入的要求。增值稅是開票確認收入,兩者存在差異
2021-02-21
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