你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
老師,這個怎么處理掉,當時的稅控盤減免的
稅控盤減免稅年末有余額怎么處理
稅控盤減免稅怎么賬務(wù)處理
老師,繳納稅控盤服務(wù)費怎么做賬,本期沒有銷項,不做減免,賬務(wù)怎么處理
支付稅控盤的服務(wù)費280元怎么做賬務(wù)處理,減免稅款280元怎么做賬務(wù)處理
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
我怎么計提增值稅,這部分減免稅影響到了增值稅,賬務(wù)怎么處理
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅(銷項-進項-減免稅額) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)