你好,應(yīng)該是除以12%才對。
老師你好,我附加稅是按增值稅的百分之732交的,那我計(jì)算我年交增值稅總額的時候,直接用利潤表上附加稅總額除以百分之十行嗎?這樣計(jì)算對嗎
老師,我公司上個月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報(bào)稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師個人出租住房收到租金16925元,需要繳納的稅費(fèi),房產(chǎn)稅,租金收入的百分之十二,增值稅租金收入的百分之1.5,附加稅合計(jì)是增值稅的百分之12,個稅是租金收入扣去百分之二十費(fèi)用乘百分之二十,印花稅是千分之一,我這樣算對嗎?
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報(bào)稅,是不是9月底就要計(jì)提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計(jì)提嗎? 計(jì)提增值稅總額×7%交城市維護(hù)建設(shè)稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個月凈利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅
你好老師:我是一般納稅人稅點(diǎn)百分之十三,我采購的專票金額為200萬不含稅,賣出400萬金額,這樣我要交的增值稅和附加稅多少?企業(yè)所得稅多少?謝謝你
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
哦,除以百分之十二,這樣算對是吧
對的是的,是這么做的。需要考慮下有一個印花稅,看一下具體的明細(xì)。
我現(xiàn)在需要我年納稅總額這個數(shù),就是我的利潤報(bào)表上所得稅總額+附加稅,+附加稅除以12%,對嗎
印花稅下面就城建稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,教育費(fèi)附加這幾個
稅金及附加包含地方教育教育附加、城建稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅。你報(bào)你交了哪些稅款,企業(yè)所得稅不包含的。