您好,增值稅等于(含稅賣(mài)價(jià)-含稅買(mǎi)價(jià))*13/113,附加稅等于增值稅×對(duì)應(yīng)稅率,企業(yè)所得稅這個(gè)要具體分析

老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開(kāi)票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣(mài)給直銷(xiāo)員和消費(fèi)者那個(gè)銷(xiāo)售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷(xiāo)售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


老師:我們稅點(diǎn)13,我采購(gòu)三臺(tái)消防車(chē),價(jià)格在180萬(wàn)左右,我購(gòu)買(mǎi)合同寫(xiě)含稅劃算還是不含稅劃算
您好,寫(xiě)含稅金額劃算
我們是一般納稅人,買(mǎi)入180萬(wàn)含稅我們賣(mài)出也是400萬(wàn)含稅,那要交的各種稅是多少?謝謝你
您好,增值稅220*13/113,附加稅=增值稅×對(duì)應(yīng)比例
您好,還得根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)金額繳納印花稅