你好,勞務(wù)合同,是不用交印花稅的
老師您好,印花稅,勞務(wù)費(fèi)按哪種合同交,設(shè)計(jì)費(fèi)按哪個(gè)交,印花稅繳稅科目有點(diǎn)分不太清楚
您好老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)合同用不用交印花稅?
老師,您好,餐飲業(yè)用不用交購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅
老師您好,財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的合同是不是不用交印花稅呀
老師您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)合同屬于買(mǎi)賣(mài)合同嗎,需不需要申報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,那勞務(wù)合同還有別的需要做的嗎?
你好,你所指的別的,具體是指什么方面呢?
就是我公司開(kāi)出去的勞務(wù)票,除了交增值稅,還有別的稅需要交嗎?
你好,公司開(kāi)出去的勞務(wù)票,還會(huì)涉及附加稅,企業(yè)所得稅?
沒(méi)有印花就行,怕漏報(bào)了
你好,勞務(wù)合同,是不用交印花稅的
老師,附加稅按增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅按企業(yè)盈利或虧損申報(bào)嗎?
你好,是的,是這樣的
那老師,企業(yè)所得稅這個(gè)稅點(diǎn)多少呢?
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 如果不符合,是按25%?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。