同學(xué),你好 那就可以開(kāi)出12萬(wàn)
你好!請(qǐng)問(wèn)9月份發(fā)的電子普通發(fā)票,少開(kāi)了3毛錢,該怎么操作呢?開(kāi)的個(gè)人代開(kāi)電子發(fā)票,不能作廢也不能沖紅
你好老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題, 月額度是3萬(wàn),前幾個(gè)月開(kāi)的電子普通發(fā)票錯(cuò)了。這個(gè)月紅沖9萬(wàn),我這個(gè)月能開(kāi)出來(lái)多少電子普通發(fā)票?
我們公司一個(gè)月核定了30份電子普通發(fā)票,這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了12份電子普票(其中一份已經(jīng)沖紅)那么現(xiàn)在票沒(méi)了,這個(gè)月我最多能再領(lǐng)幾份電子普票?
你好老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開(kāi)具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師,增值稅電子普通發(fā)票上個(gè)月一份發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月是用沖紅嗎?還是直接開(kāi)具另一份正確的就行呢?
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開(kāi)簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開(kāi)了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
給公司開(kāi)的酒的普票可以作為職工福利嗎
也是免稅的嗎
同學(xué),你好 是的,只要在額度內(nèi)就可以