你好,最好不要這么做,因為稅務(wù)局你的增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售額他會比對的,不一致的會找你們。
老師,實務(wù)中,提前確認收入,不開票??梢韵炔唤辉鲋刀悊幔康鹊娇焓斟X了開票再交稅
跨年的合同,沒開票,可以提前確認一部分收入嗎?先不交增值稅,只交所得稅,等開票了再交增值稅
老師請問建筑業(yè)按進度來確認收入時是不是只需交所得稅,增值稅等實際開票時再確認?謝謝
老師,你好。2020年12月份確認了收入,繳納了所得稅,當(dāng)時未開票,2021年繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示需要寫說明,應(yīng)該怎么寫?這種先確認收入后交增值稅合規(guī)嗎?
公司年末收到一筆甲方付款1000萬,并給甲方開具了增值稅發(fā)票,因沒有履約,所以會計記在合同負債了,繳納了增值稅。我想請問企業(yè)所得稅是開票就交還是等下年履約確認收入了在交
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進項明細賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進項票明細??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補開可以嗎
老師,我們是很小的小規(guī)模納稅人,之前有收入,代理記賬會計讓老板買了幾十萬的發(fā)票拿去做賬。 現(xiàn)在老板覺得什么都可以搞。 合同周期長,金額大,想提前幾個月分攤計入收入,
上面的你能看懂嗎?如果你不怕稅務(wù)局查的話,可以這么做的。
嗯我知道,增值稅稅負率不匹配。 老師,我是不知道稅局對小公司的監(jiān)察力度。公司之前是代理會計做,完全是偷稅漏稅。兩年多了,也沒問題?!,F(xiàn)在老板想隨便搞,我也是很為難
可以跟你老板提一下意見,或者是你們當(dāng)?shù)赜斜徊榈陌咐龁幔?
嗯,老師,那如果要提前確認收入,像一些工程類,周期長的,就先預(yù)交增值稅,預(yù)交企業(yè)所得稅。這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。
申報我就按無票收入申報是吧?那跨年的也可以這樣操作嗎
對的是的,跨年也可以的。