你好,現(xiàn)在通常查可以的,便一般收了錢不開票就行不通
老師,如果收到預(yù)收款當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎?等到開票了再確認(rèn)收入,申報(bào)納稅。
老師,實(shí)務(wù)中,提前確認(rèn)收入,不開票??梢韵炔唤辉鲋刀悊??等到快收錢了開票再交稅
跨年的合同,沒開票,可以提前確認(rèn)一部分收入嗎?先不交增值稅,只交所得稅,等開票了再交增值稅
老師,這個(gè)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)的預(yù)付款,是不是可以先掛預(yù)付賬款,暫不確認(rèn)收入,也不開票,等下個(gè)月業(yè)務(wù)完成再確認(rèn)收入并開票?這樣的話,不確認(rèn)收入也不開票,這個(gè)月是不是就不會(huì)產(chǎn)生這筆款的增值稅了?
老師請(qǐng)問建筑業(yè)按進(jìn)度來確認(rèn)收入時(shí)是不是只需交所得稅,增值稅等實(shí)際開票時(shí)再確認(rèn)?謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
那要簽什么樣的合同。才可以提前分期確認(rèn)收入成本。到開票時(shí)候再一起繳納增值稅
這一般都是不跨年的的情況,只是偶爾有些時(shí)間差就沒人糾結(jié)了。
嗯,不跨年。我們合同金額大,周期較長(zhǎng),我可以自己分幾個(gè)月提前確認(rèn)收入嗎?
一般不跨年問題不大的,但是核算還是太麻煩了,一般還是開票與收入確人同步好點(diǎn)
開票時(shí)候確認(rèn)收入,那一月的收入非常高,沒有那么多成本來抵扣,考慮合同周期長(zhǎng),金額大,我們自己分幾個(gè)月提前確認(rèn)收入。
這個(gè)得平時(shí)做好計(jì)劃,有些企業(yè)是這樣也是沒辦未法的
好的。老師,那只要不跨年,我先按幾個(gè)月提前確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅。等開票了再繳納增值稅。這樣操作哈
行,有空給五星好評(píng)哦