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我4月份開具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?

2021-12-06 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 18:26

同學(xué) 你好 這個(gè)一般情況下是不可以的,沖減的是當(dāng)期的申報(bào)收入。

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快賬用戶9592 追問 2021-12-06 18:28

那是不是得需要補(bǔ)交這些發(fā)票的稅 還是去稅務(wù)局申請(qǐng)減免這個(gè)稅的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-12-06 18:58

同學(xué) 這個(gè)是去申請(qǐng)減免這個(gè)費(fèi)用,把對(duì)應(yīng)相關(guān)的發(fā)票帶上。

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同學(xué) 你好 這個(gè)一般情況下是不可以的,沖減的是當(dāng)期的申報(bào)收入。
2021-12-06
你好 影響 正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入合計(jì)45萬以內(nèi)免增值稅
2021-12-06
您好,能 您好,小規(guī)模納稅人且季度總銷售額(普票%2B專票)按凈額計(jì)算后為20萬元(≤30萬元),普票40萬元可免稅(因凈額未超限)。紅字專票-20萬元需沖減當(dāng)期銷售額, 2.原專票是否繳稅:若去年12月開具的20萬元專票已按1%繳稅,今年紅沖后可申請(qǐng)退稅或抵減當(dāng)期稅款。在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)中,紅字金額填入“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額”欄(負(fù)數(shù)),普票40萬元填入“免稅銷售額”欄。
2025-04-04
你好 可以的 普票的不交稅
2025-04-03
您好,這都超過30萬了,不能享受增值稅季度不超30萬的免稅優(yōu)惠哦,另外我們還開了專票呢
2025-04-03
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