同學(xué) 你好 這個(gè)一般情況下是不可以的,沖減的是當(dāng)期的申報(bào)收入。

第四季度,10月份,11月份未開發(fā)票,12月份開了18萬的普通發(fā)票!請(qǐng)問1月份我申報(bào)的時(shí)候是不是享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策
我4月份開具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在12月來沖紅會(huì)影響第四季度的免稅金額嗎
我4月份開具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?
老師好。我們是小規(guī)模納稅人,第二和第三季度沒有開普通發(fā)票。第四季度開了20萬普通發(fā)票?,F(xiàn)在還能開多少免稅的普通發(fā)票?謝謝。
第一季度,普票開具40萬,紅字發(fā)票專票開具20萬,這個(gè)第一季度,增值稅還能享受30萬免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開了40萬普票,紅字專票20萬
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上。現(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


那是不是得需要補(bǔ)交這些發(fā)票的稅 還是去稅務(wù)局申請(qǐng)減免這個(gè)稅的費(fèi)用
同學(xué) 這個(gè)是去申請(qǐng)減免這個(gè)費(fèi)用,把對(duì)應(yīng)相關(guān)的發(fā)票帶上。