同學(xué)你好,1月份申報(bào)的12月份的銷售收入,可以享受免稅優(yōu)惠政策。

請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷售不超過(guò)10萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開(kāi)具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
第四季度,10月份,11月份未開(kāi)發(fā)票,12月份開(kāi)了18萬(wàn)的普通發(fā)票!請(qǐng)問(wèn)1月份我申報(bào)的時(shí)候是不是享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策
我4月份開(kāi)具的普通發(fā)票識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)1月份在增值稅稅收優(yōu)惠政策還沒(méi)有出來(lái)的時(shí)候開(kāi)的10萬(wàn)普通發(fā)票是免稅或者3%征收率的,現(xiàn)在報(bào)增值稅要換算嗎?
12月份,未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)了,1月份補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候,怎么填,季度未超30萬(wàn)
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)是396613,借方累計(jì)數(shù)是520053,請(qǐng)問(wèn)老師新的季度所得稅申報(bào)的已計(jì)入成本費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫(xiě)?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個(gè)個(gè)體戶,我雇傭了2個(gè)人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時(shí)倒班兒。鋼廠沒(méi)雇傭我,只是把活兒包給我,每個(gè)月給我人工費(fèi),我得起個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是這個(gè)個(gè)體戶名字應(yīng)該怎么起?
老師 酒店給員購(gòu)買的工作服是做福利費(fèi)還是什么科目?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶,營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,有個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù),查賬征收是不是就不能申請(qǐng)定期定額征收了
老師,會(huì)計(jì)分錄里面紅字表示什么
個(gè)人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯(cuò)把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會(huì)計(jì)稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請(qǐng)問(wèn)非居民供暖對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來(lái)的比例,再乘以對(duì)應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?

