同學(xué)你好,1月份申報的12月份的銷售收入,可以享受免稅優(yōu)惠政策。
請問,小規(guī)模納稅人月銷售不超過10萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
第四季度,10月份,11月份未開發(fā)票,12月份開了18萬的普通發(fā)票!請問1月份我申報的時候是不是享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策
我4月份開具的普通發(fā)票識別號錯了 現(xiàn)在第四季度是否還能享受第一季度的免稅? ?
老師,請問1月份在增值稅稅收優(yōu)惠政策還沒有出來的時候開的10萬普通發(fā)票是免稅或者3%征收率的,現(xiàn)在報增值稅要換算嗎?
12月份,未開票收入已經(jīng)申報了,1月份補開了發(fā)票,4月份申報第一季度的增值稅的時候,怎么填,季度未超30萬
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?