您好,第一行按應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)是396613,第二行填實(shí)際支付的工資

老師,企業(yè)所得稅申報,事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,請問新的企業(yè)所得稅季報里的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是填全年累計(jì)數(shù)的貸方,實(shí)際支付是填借方累計(jì)數(shù)?
老師,所得稅申報應(yīng)付職工薪酬第二行實(shí)際支付的是1-9月應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方余額的工資和獎金兩個計(jì)算加起來的數(shù)吧
老師,現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅, 職工薪酬那塊, 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬那欄是填寫。 應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方金額嗎? 是不是應(yīng)該包括職工的福利費(fèi)?
企業(yè)所得稅申報表,填寫職工薪酬這里,已計(jì)成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬。就是應(yīng)付職工薪酬的貸方,實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬就是應(yīng)付職工薪酬借方-工資是嗎??
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅局上傳的資產(chǎn)負(fù)債表23年期末數(shù)與24年期初數(shù)不一致,主要的存貨的數(shù)據(jù)不對,當(dāng)時可能抄錯了。我直接在稅局的網(wǎng)站上改嗎?
老師你好 公司是有1688電商平臺,現(xiàn)在就是平臺上,9月客戶平臺下單后,當(dāng)月也發(fā)貨了,但是款項(xiàng)結(jié)清,真正到公司支付寶賬上是在10月份 那我9月份需要入賬這未結(jié)清的業(yè)務(wù)款項(xiàng)嗎?應(yīng)該怎么入賬?
老師,這里捐贈給環(huán)保組織是否免稅
應(yīng)付賬款借方余額重分類到預(yù)付賬款,未分配利潤是不是要調(diào)增?比如預(yù)付100,應(yīng)付借方100,重分類后預(yù)付余額200,未分配利潤200是這樣嗎
我有個公司3季度能不能幫我先報一下,有償服務(wù)
老師,我們申報的三季度增值稅銷售收入都是按開票取的數(shù),這個互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)保送的收入,是從哪取的數(shù),為什么會出現(xiàn)這種通知,我們該如何解決
老師。小規(guī)模納稅人第三季度憑證需要計(jì)提增值稅。企業(yè)所得稅嗎
勞務(wù)報酬有分連續(xù)勞務(wù)所得嗎
請問電商平臺的賬務(wù)處理和實(shí)體店的賬務(wù)處理有什么區(qū)別,是按電子稅務(wù)局局開票金額報收入,還是按互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)報收入
老師我這邊有幾張已經(jīng)入賬的2024費(fèi)用發(fā)票,沒有納稅人識別號,該怎么處理?還有幾筆發(fā)票是重復(fù)入賬,都是去年和前年的,要怎么處理?還是不用管了


在一月份實(shí)際支付的包括了去年12月份發(fā)的123440,這個數(shù)要一起填寫嗎?
這個不能算的,只能填當(dāng)年的
那9月份工資已經(jīng)計(jì)提,但要在10月份發(fā),不要加在第一欄里面吧?
不要,后面支付了再寫
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)